মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

অর্থ বৎসরঃ- ২০১৩-২০১৪

 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববতী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা)

আয়ের খাত

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

 

২০১৩-২০১৪

২০১২-২০১৩

২০১১-২০১২

(১) প্রারম্ভিক জেরঃ

 

হাতে নগদ

 

 

 

 

 

ব্যাংকে জমা

 

 

 

 

 

মোট প্রারম্ভিক জের

 

৬৯,৭৬৫/-

৬৯,৭৬৫/-

২০,৬৭৫/-

১৫,৮৭৫/-

(২) নিজস্ব উৎসঃ

 

বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স  - ( হাল- 

                                   বকেয়া-

৬৮,৩১১/-

৪,৫১,৪৭২/-

 

 

৫,১৯,৭৮৩/-

৬৮,৩১১/-

৪,২৯,৯৫২/-

৪৬,৭৯১/-

ব্যবসা , পেশা ও জীবিকার উপর কর

৪৫,০০০/-

 

৪৫,০০০/-

৪০.০০০/-

৩৭,৪৪০/-

বিনোদন কর

২,০০০/-

 

২,০০০/-

১,০০০/-

 

পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স  ও পারমিট ফিস

 

২০,০০০/-

 

 

২০,০০০/-

 

৫,০০০/-

 

(৩) ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ

 

ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৯০,০০০/-

 

৯০,০০০/-

২০,০০০/-

 

খ) খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৫,০০০/-

 

৫,০০০/-

৫,০০০/-

৩,৪০০/-

গ) পুকুর ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

ঘ) ফেরিঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

২,০০০/-

 

২,০০০/-

২,০০০/-

 

মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস

২১৩২৬/-

 

২১,৩২৬/-

১০,০০০/-

 

সম্পত্তি হতে আয়

 

 

 

 

 

অন্যান্য(জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন সনদ ফিস)

৩০,০০০/-

 

৩০,০০০/-

৫,০০০/-

৩,১৫০/-

(৪) সরকারী সূত্রেঃ

 

সাধারণ এডিপি

 

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

৭,০০,০০০/-

 

এডিপির সরাসরি থোক বরাদ্দ

 

 

 

 

 

এলজিএসপি থোক বরাদ্দ

 

১৫,০০,০০০/-

১৫,০০,০০০/-

১৩,০০,০০০/-

১০,৮০,৮০৪/-

দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ

 

 

 

 

 

ভূমি হমত্মামত্মর করের ১% বাবদ

 

৮,০০,০০০/-

৮,০০,০০০/-

৮,০০,০০০/-

৭,১৯,৫০০/-

(৫) সংস্থাপনঃ

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা

 

১,৫৫,৭০০/-

১,৫৫,৭০০/-

১,৫৫,৭০০/-

 

 ইউপি সচিবের বেতন  ভাতা

 

১,২৯,০২৪/-

১,২৯,০২৪/-

১,১৯,৭২০/-

 

গ্রামপুলিশদের বেতন  ভাতা

 

২,৬৮,৮০০/-

২,৬৮,৮০০/-

২,৬৮,৮০০/-

 

(৬) স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ

 

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ

 

১,৫০,০০০/-

১,৫০,০০০/-

৪১,০০,০০০/-

 

জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ

 

৫০,০০০/- 

৫০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

 

অন্যান্য(টিআর, কাবিখা,কাবিটা ইত্যাদিসহ)

 

২৩,৮০,০০০/-

২৩,৮০,০০০/-

২,০০,০০০/-

 

অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ১০% নন ওয়েজ কষ্ট

 

২৮,৪৯,০০০/-

২৮,৪৯,০০০/-

 

 

সামাজিক বনায়ন হতে প্রাপ্তি

২,০০,০০০/-

 

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

 

মোট প্রাপ্তিঃ

৯,৩৫,১০৯/-

৮৪,৫২,২৮৯/-

৯৩,৮৭,৩৯৮/-

৮৭,৫১,১৫৮/-

১৯,০৬,৯৬০/-

 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববতী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা)

ব্যয়

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

 

২০১৩-২০১৪

২০১২-২০১৩

২০১১-২০১২

ক) রাজস্বঃ (সংস্থাপন ব্যয়)

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

১,৭৪,৩০০/-

১,৫৫,৭০০/-

৩,৩০,০০০/-

৩,৩০,০০০/-

১১,৫৫০/-

ইউপি সচিবের বেতন- ভাতা

 

১,২৯,০২৪/-

১,২৯,০২৪/-

১,১৯,৭২০/-

 

গ্রাম পুলিশদের বেতন- ভাতা

 

২,৬৮,৮০০/-

২,৬৮,৮০০/-

২,৬৮,৮০০/-

 

ট্যাক্স আদায়ের সংস্থাপন ব্যয়

১,০৩,৯৫৭/-

 

১,০৩,৯৫৭/-

৯৯,৬৫৩/-

৯,৩৫৮/-

খ)  আনুষঙ্গিক ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

জ্বালানী খরচ

১৬,৮০০/-

 

১৬,৮০০/-

১০,০০০/-

 

ভ্রমন ভাতা

১০,০০০/-

 

১০,০০০/-

৩০,০০০/-

 

আপ্যায়ন খরচ

৫০,০০০/-

 

৫০,০০০/-

৩০,০০০/-

১২,১৯২/-

প্রচার

৫০,০০০/-

 

৫০,০০০/-

 

২,০০০/-

সংবাদপত্র বিল

৩,৪০০/-

 

৩,৪০০/-

৩,০০০/-

৯৬৮/-

বিদ্যুৎ বিল

৫০,০০০/-

 

৫০,০০০/-

৪০,০০০/-

১২,০০৭/-

ষ্টেশনারী ও সেরেসত্মা খরচ

৫০,০০০/-

 

৫০,০০০/-

৩০,০০০/-

১৭,৪৯৭/-

এসেসমেন্ট খরচ

৫০,০০০/-

 

৫০,০০০/-

২০,০০০/-

 

সভা খরচ/অন্যান্য

৫০,০০০/-

 

৫০,০০০/-

৫০,০০০/-

৫,৬২০/-

কম্পিউটার মেরামত

 

 

 

 

১১,২৫৩/-

ঝাড়ুদার বেতন

 

 

 

 

২,৪০০/-

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন লেখা/ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

৪,০০০/-

 

৪,০০০/-

৭০,০০০/-

 

পর্ব দিবস

৩০,০০০/-

 

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

৮,০৪৩/-

গ) উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ

 

এলজিএসপি-২

 

 

 

 

১০,৮০,৮০৪/-

স্থাবর সম্পত্তি

 

 

 

 

৭,০৮,০০০/-

যোগাযোগ( রাসত্মা নির্মান/মেরামত)

২০,০০০/-

৪০,০০,০০০/-

৪০,২০,০০০/-

৫০,০০,০০০/-

 

 স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা

৫০,০০০/-

১৪,৫০,০০০/-

১৫,০০,০০০/-

১০,০০,০০০/-

 

শিক্ষাও ক্রীড়া

৫০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

৩,৫০,০০০/-

৪,০০,০০০/-

 

কৃষি ও বাজার ব্যবস্থাপনা

 

৫,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

 

পানি সরবরাহ

 

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

 

গৃহ নির্মান/ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

 

৩,০০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

 

ইউড্রেন

 

৪,৪০,০০০/-

৪,৪০,০০০/-

 

 

প্যালাসাইটিং

 

৫,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

 

 

তথ্য ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষন/ শিখন সম্প্রসারণ

 

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

 

জন্ম ও মৃত নিবন্ধন

 

 

 

১,০০,০০০/-

 

ঘ) বিবিধঃ

 

সাহায্য

২০,০০০/-

 

২০,০০০/-

২০,০০০/-

 

অনুদান

২০,০০০/-

 

২০,০০০/-

 

 

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৩০,০০০/-

 

৩০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

 

নিরীক্ষাব্যয়

২০,০০০/-

 

২০,০০০/-

৬০,০০০/-

 

ব্যাংক চার্জ

১০,০০০/-

 

১০,০০০/-

৬,০০০/-

২,০৮০/-

অন্যান্য

 

 

 

৬৪,২২০/-

 

মোট ব্যয়

৮,৬২,৪৫৭/-

৮৪,৪৩,৫২৪/-

৯৩,০৫,৯৮১

৮৬,৮১,৩৯৩/-

১৮,৮৩,৭৭২/-

সমাপনী স্থিতি

-

-

৮১,৪১৭/-

৬৯,৭৬৫/-

২৩,১৮৮/-

সর্বমোট

 

 

৯৩,৮৭,৩৯৮/-

৮৭,৫১,১৫৮/-

১৯,০৬,৯৬০/-

 


Share with :

Facebook Twitter